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徐丽

作品数:6 被引量:23H指数:3
供职机构:石家庄铁道学院更多>>
相关领域:经济管理文化科学建筑科学更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇科技成果

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇建筑科学
  • 1篇文化科学

主题

  • 5篇审计
  • 3篇高校
  • 2篇内审
  • 2篇内部控制
  • 2篇内部审计
  • 1篇电算
  • 1篇电算化
  • 1篇电算化建设
  • 1篇审计电算化
  • 1篇审计方法
  • 1篇审计工作
  • 1篇审计环境
  • 1篇内审工作
  • 1篇内审事业
  • 1篇资源优化
  • 1篇资源优化管理
  • 1篇项目资源
  • 1篇校办
  • 1篇校办产业
  • 1篇校内

机构

  • 6篇石家庄铁道学...

作者

  • 6篇徐丽
  • 4篇刘艳华
  • 2篇于秀梅
  • 1篇张晓民
  • 1篇王祥琴
  • 1篇赵慧丽
  • 1篇周亮
  • 1篇李延强
  • 1篇杨向东
  • 1篇王岩
  • 1篇周仲其
  • 1篇陈进杰
  • 1篇窦慧娟
  • 1篇林殿春
  • 1篇牛红凯
  • 1篇王明生
  • 1篇苏会锋
  • 1篇吴力宁
  • 1篇张晓东

传媒

  • 2篇经济与管理
  • 1篇事业财会
  • 1篇审计理论与实...
  • 1篇河北审计

年份

  • 4篇2005
  • 1篇2003
  • 1篇2002
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
如何发挥内部控制与内部审计的作用被引量:3
2003年
为了适应现代社会经济环境的要求,任何一个经济组织都必须拥有一个强有力的、高效率的组织指挥机构和先进有效的管理体系,并建立一系列的管理与监督手段。内部控制是单位各级管理部门,利用单位内部因分工而产生的相互联系、相互制约关系,对其经济活动进行组织、制约考核和调节的重要工具,其目的是为了强化和完善企业的经营管理。内部审计是指由部门、单位内部审计机构和人员进行的审计。
徐丽
关键词:内部控制内部审计财产物资审计方法
加强审计电算化建设 促进高校内审事业发展被引量:1
2005年
刘艳华徐丽
关键词:审计电算化内审事业审计工作
高校基建工程结算审计的途径分析被引量:3
2005年
目前,对基建工程结算实施审计,是防止资金外流的一个重要环节。基建工程结算审计对调整投资结构、控制投资规模、提高投资效益具有十分重要的意义。应针对高校基建工程结算审计中出现的主要问题,采取切实可行地解决途径及技巧,让基建投资发挥最佳的经济效益。
徐丽于秀梅刘艳华
关键词:高校
做好高校内审工作的途径
2002年
徐丽
关键词:高校审计环境校办产业工程审计离任审计
内部审计与内部控制的关系被引量:16
2005年
从内部控制成为内部审计的重要内容,监督和评价内部控制的健全有效是内部审计的重要职责两方面讨论内部审 计与内部控制的关系,并分析在新形势下,如何加强中国企业内部控制制度的建设,促进内部审计事业的发展。
刘艳华徐丽于秀梅
关键词:内部审计内部控制
大型建设项目资源优化管理系统研究与开发
杨向东陈进杰牛红凯李茂松张晓东王明生王岩李延强蔡晓峰王祥琴苏会锋历朋林刘德国何苗周仲其林殿春吴力宁周亮张晓民刘艳华徐丽窦慧娟赵慧丽
该成果实现了以建设项目为核心,多子项目集成管理的大型建设项目分布式资源优化管理模型,有效解决了施工地域分散,项目异地管理困难等问题;首次提出并设计了多层次责任分配矩阵模型,有效解决了工程资源的远程监控和核算问题;基于In...
关键词:
关键词:资源优化管理
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