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华永杰
作品数:
4
被引量:35
H指数:2
供职机构:
浙江大学审计处
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相关领域:
经济管理
文化科学
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合作作者
林靖伟
浙江工业大学
吕满姣
浙江大学
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浅谈高校校办企业审计意见及建议落实难的原因及对策
2004年
就审计意见及建议在高校校办企业中落实难的问题,从高校的管理体制、制约制度、企业负责人任期制、审计质量等四个方面进行了分析,并结合高校的实际情况就其对策进行了探讨.
吕满姣
华永杰
关键词:
审计
内部审计
后续审计
造就和谐的学习型企业内部审计团队
2007年
在我国,内部审计事业的发展已经有二十多年。内部审计事业从无到有,从小到大,得到了较快发展,当然这中间也有曲折,也出现过困难,但是,总得来看内部审计的重要地位已经基本得到确认。由于各企业在发展水平、规模、目标和管理理念等方面都存在着差异,内部审计在企业内部组织架构中的地位和作用有很大差别,内部审计人常说“有为才能有位,有位才能有为”。
华永杰
关键词:
企业内部审计
学习型
内部组织架构
审计事业
审计人
关于高校内部审计创新的思考
被引量:4
2007年
高校内部审计要提高层次和水平,必须加强审计思维和理念创新,树立宏观管理、效益优先、审计风险、揭露舞弊等理念;审计业务创新应关注管理部门和学院的责任和评价,财经政策的实施及其效应,预算资金分配的合理性和效益性,管理制度缺陷及有效性等方面;审计管理创新重点是业务管理、风险管理、技术和方法、人员管理等方面.高校内部审计创新是一个复杂的探索过程,应宽容创新失败,建立宽容失败的机制.
华永杰
林靖伟
关键词:
高校
内部审计
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