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李大年

作品数:3 被引量:0H指数:0
供职机构:中华人民共和国审计署更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇审计
  • 2篇审计工作
  • 2篇审计实践
  • 1篇制度基础审计
  • 1篇审计部
  • 1篇审计部门
  • 1篇审计调查
  • 1篇审计方案
  • 1篇审计监督
  • 1篇审计作用
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制评价
  • 1篇经营审计
  • 1篇经营责任审计
  • 1篇基础审计
  • 1篇宏观决策服务
  • 1篇承包经营审计
  • 1篇承包经营责任...
  • 1篇承包经营责任...

机构

  • 3篇中华人民共和...

作者

  • 3篇李大年
  • 1篇胡安明

传媒

  • 2篇审计研究
  • 1篇中国审计

年份

  • 2篇1991
  • 1篇1990
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
内部控制评价在巴基斯坦审计工作中的应用
1991年
1990年12月,审计署派代表团到巴基斯坦的拉哈尔,就内部控制评价问题与巴基斯坦审计同行们进行了专题研讨。内部控制评价是一个各国审计界都十分关心的重要问题,为什么要评价内部控制?如何有效地评价内部控制?怎样在审计实践中应用内部控制的评价结果?
李大年
关键词:内部控制评价审计方案审计工作制度基础审计审计作用审计实践
搞好审计调查 为宏观决策服务
1991年
李大年
关键词:审计调查宏观决策服务审计工作
把承包经营责任审计推向一个新阶段
1990年
国务院最近批转了国家体改委关于《在治理整顿中深化企业改革强化企业管理的意见《(以下简称《三十条》)。国务院在批转通知中指出,企业承包经营责任制的政策不变,各地区要按照《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》
李大年胡安明
关键词:承包经营审计承包经营责任制审计部门审计监督审计实践
共1页<1>
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