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通化市审计局

作品数:42 被引量:43H指数:2
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文献类型

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领域

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  • 1篇政治法律

主题

  • 32篇审计
  • 9篇审计监督
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机构

  • 39篇通化市审计局
  • 1篇中国民族证券
  • 1篇工商银行

作者

  • 7篇刘颖
  • 6篇王德义
  • 5篇张刚
  • 4篇陈华鹏
  • 3篇张永彦
  • 3篇孙秀琴
  • 3篇王桂珍
  • 2篇王世谊
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  • 1篇杜菲菲
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传媒

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  • 3篇中国内部审计
  • 2篇审计研究
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年份

  • 2篇2016
  • 3篇2009
  • 1篇2007
  • 1篇2006
  • 3篇2005
  • 1篇2004
  • 7篇2003
  • 4篇2002
  • 1篇2001
  • 2篇2000
  • 3篇1999
  • 1篇1998
  • 4篇1997
  • 3篇1994
  • 1篇1993
  • 1篇1991
  • 1篇1988
42 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
贷款转存储蓄问题亟待解决
1997年
最近,在审计中发现,有的单位为了与金融部门的个别人保持和气,稳定业务关系,忍痛将千方百计贷入用于经营流转的资金存入某储蓄所,变成了城镇居民储蓄,使大量资金被占压,不能参加经营周转。这不仪给企业资金管理和使用带来不便,而且对货币政策决策、对社会、金融等方面产生严重的负效应。 一是资金转移主体,企业风险增大。将贷款转存储蓄,势必要将户名落实到个人名下,由银行存款转为应收帐款,不仅使经办人负有一定的经济责任,同时也增大了企业资金风险。 二是加大费用支出,致使企业蒙受损失。目前,贷款利率虽然下调,但企业所拥有资金的成本加逾期加罚息等因素,平均月利率均在10%左右,有的高达18%。贷款转存储蓄虽然收回部分利息,但收不抵支,必然使企业蒙受一定的经济损失。
张刚孙秀琴
关键词:经济责任
关于进一步提高审计监督水平的思考
1999年
当前我国正在全面加快社会主义市场经济建设进程,各种资源配置方式已发生变化,呈现了重组、联营、出售、转租、承包、合资、开发转让等多种形式。因此,加强国有资产的审计监督,跟踪国有资产在资源配置中的走势变化,是防止国有资产流失的关键。为适应新形势,迎接新挑战。当前审计工作要着力做好“五个统一”。
刘颖
关键词:审计客体
关于财务舞弊防范对策的思考
一、舞弊对构建和谐社会具有严重危害性构建和谐社会是党中央适应新时期发展变化做出的重大战略决策。要求各条战线、各个层面、各种要素都要形成构建合力。但在现实社会中仍存在着一些影响和谐社会建设的制约因素,舞弊行为就是迟滞和谐社...
刘颖杨大勇
文献传递
预算执行审计任重而道远
1998年
现将我局三年预算执行审计情况介绍如下: 一、精心筹划、明晰思路 (一)安排年度审计计划首先把“同级审”放在首要位置,并注意搞好“三个结合”。近几年审计工作量不断加大,一些审计项目在时间和人力安排上发生了碰撞。针对这种状况,我们在年终岁尾安排年度审计计划时,首先考虑的是“同级审”项目,无论在时间上还是在人力安排上,其他项目都要坚决服从于“同级审”这个大局。采取“三个结合”的原则。即把国家和省指令性审计计划与“同级审”
关键词:预算执行审计同级审审计重点年度审计审计工作报告审计结果报告
与时俱进 创造性地开展审计工作
2003年
2002年10月初,国家审计署李金华审计长到我局及集安市审计局视察工作,后在全省审计机关干部大会上作了重要讲话。大家一致认为,李金华审计长的讲话是对多年来审计实践的理论概括和经验总结,对推进审计工作不断发展具有指导性作用,讲话既有对审计工作的充分肯定,更有对审计事业发展的设想,字里行间还充满着对审计干部的关怀和爱护。因此,大家一致表示:我们一定要认真学习和理解李金华审计长讲话精神,结合我们的实际工作,总结回顾二十年来审计工作所走过的历程,明确今后一个时期审计事业发展思路,推动审计事业有一个更快的发展。
关键词:地方审计事业审计文化
关于加强事业单位资产管理的探讨
2016年
事业单位的资产是国有资产不可或缺的重要组成部分。加强对事业单位的资产管理,能够有效防止腐败及国有资产流失。本文主要从事业单位资产管理的内涵、存在的问题,以及加强事业单位资产管理的有效途径三个方面对事业单位资产管理的有关问题进行了探讨。
杜菲菲
关键词:资产管理
乡镇企业审计
1988年
吉林省通化市近几年来乡镇企业有了很大的发展、乡镇经济所占的比重越来越大,为发展农村商品经济做出了积极的贡献。同时、应该看到乡镇企业在经营管理上还存在不少问题。为此。
周纯福
关键词:审计员内审人员乡镇经济内审机构审计监督审计机关
开展“联系群众服务创新年活动”的哲学思考
2002年
刘颖
关键词:审计系统审计干部联系群众
经济责任审计工作的思考
2002年
张刚
关键词:经济责任审计领导干部社会主义市场经济审计方法审计干部
关于构架金融机构内部控制审计模式与内部控制评价方法的思考
一、强化金融业内部控制是客观发展的必然要求。搞好内部控制是提高金融业管理水平的需要;搞好内部控制是化解金融业经营风险的需要;搞好内部控制是增强金融业市场竞争力的需要;搞好内部控制是确保做大做强金融资产的需要。二、构建金融...
王德义刘颖王桂珍
关键词:金融内审工作
文献传递
共4页<1234>
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