搜索到8103篇“ 审计部“的相关文章
- 担当践行使命 实干诠释初心——记中国中信集团有限公司审计部王新
- 2024年
- 王新,进入中信集团从事内部审计工作八年来,始终对审计事业充满热忱,时刻牢记监督使命,积极履职尽责,勇于担当作为,认真践行部门“守正、律己、协同、超越”的核心价值理念,在平凡的岗位上不懈奋斗,为中信集团高质量发展贡献审计力量。
- 无
- 关键词:审计事业核心价值理念审计力量内部审计工作勇于担当
- 初心如磐 勇担重任——记中冶赛迪集团有限公司审计部李勤
- 2024年
- 李勤,现任中国五矿和中国中冶重要骨干子企业中冶赛迪集团有限公司(以下简称中冶赛迪)审计部副部长,入选审计署联合国审计人才库,拥有中国注册会计师(CPA)证书、英国特许公认会计师(ACCA)证书。
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- 关键词:人才库审计部特许公认会计师
- 恪尽职守 臻于至善——记山东宏拓实业有限公司审计部孙冬冬
- 2024年
- 孙冬冬,现任山东宏拓实业有限公司审计部部长。1999年3月参加工作,自2010年开始从事内部审计工作,先后担任山东魏桥铝电有限公司审计监察部部长、山东宏桥新型材料有限公司审计部部长、山东宏拓实业有限公司审计部部长。从筹建企业的内部审计部门到健全公司各项内部审计制度、流程规范,从工程审计入手到全面开展经济责任审计、绩效审计、专项审计等各项工作.
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- 关键词:审计部
- 增强内部审计监督效能 护航集团高质量发展——记兴业证券股份有限公司审计部
- 2024年
- 兴业证券审计部(以下简称审计部)坚持党对审计工作的全面领导,切实把习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实到审计工作全过程各方面,围绕集团党委对审计工作提出的新要求新任务,聚焦主责主业,积极开展研究型审计,推进审计有重点、全覆盖,稳步落实审计整改措施,加快审计数智化转型,提升内部审计管理质效,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,以有力有效的审计监督为建设一流证券金融集团保驾护航。
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- 关键词:内部审计管理审计监督体系审计整改内部审计监督审计部证券
- 守正创新 履职担当 全面提升内部审计工作质量——记中国银行审计部江苏分部
- 2024年
- 一、专业履职,工作成效受到系统内高度肯定中国银行审计部江苏分部是中国银行总行审计部的派出机构,履行“一岗双责”,一方面承担总行统筹安排的审计任务、履行集团审计职责,另一方面承担对驻在行即中国银行江苏省分行的审计监督职责。江苏分部内设公司金融审计、个人金融审计、财务及其他审计、运营服务审计、审计数据、审计管理、整改管理共7个团队、现有人员68人,平均年龄38.6岁,硕士研究生学历占比56%,专业资格持证率达100%。
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- 关键词:审计任务审计职责审计数据审计管理专业资格
- 创新管理 科学实施 护航集团高质量发展——记国家能源集团审计部经济责任处
- 2024年
- 近年来,国家能源集团审计部经济责任处(以下简称经责处)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”,持续在“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”三个方面发力,准确把握经济责任审计的政治属性和政治功能,立足强化干部管理、规范权力运行的功能定位,扎实做好经济责任审计工作,以有力有效的审计监督服务护航集团公司实现高质量发展目标。
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- 关键词:经济责任审计审计精神审计部政治属性
- 以高质量审计服务企业高质量发展——记中国建筑一局(集团)有限公司审计部
- 2024年
- 中国建筑一局(集团)有限公司(简称中建一局)作为中国建筑集团有限公司的核心子企业,始终锚定集团战略目标,踔厉奋发、勇毅前行。审计部积极推动内部审计体制机制改革,以“高质量审计服务企业高质量发展”为工作基调,在促进内部审计体系健全有效、重点审计领域覆盖全面、审计项目质量快速提升、审计发现问题整改有力、人才队伍和信息化建设推进等方面均取得明显成效。
- 关键词:审计项目质量信息化建设审计部重点审计
- 监督尽责显担当 保驾护航促发展——记中国电信集团有限公司四川分公司审计部
- 2024年
- 在中国电信集团有限公司审计部及中国电信集团有限公司四川分公司(以下简称中国电信四川公司)党委领导下,中国电信四川公司审计工作以“防范风险、支撑发展、提升价值”为目标,以“集约化、标准化、信息化”为主线,聚焦主责主业,积极推进数字化转型。
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- 关键词:党委领导中国电信审计部保驾护航
- 扎根国企三十载 专业内审护国财——记湖北澴川国投集团审计部喻怀洲
- 2024年
- 喻怀洲,现任湖北省孝感市属国有企业湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(以下简称澴川国投或集团)审计部部长,具有注册会计师、国际注册内部审计师、资产评估师、税务师、审计师等职业资格。她在国企内部审计岗位上辛勤耕耘30多年。
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- 关键词:税务师内审职业资格审计部资产评估师
- 企业内部审计的价值经营与创新思考——记内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计部
- 2024年
- 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团或集团)审计部是集团独立的部门,由相应集团领导分管审计业务,听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责,确保审计成果得到充分利用。审计部目前下设反舞弊、供应链、运营、工程、数字化创新等版块,同时对集团各事业部设立派驻事业部审计室开展审计监督.
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- 关键词:企业内部审计审计部
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- 李三喜

- 作品数:43被引量:23H指数:3
- 供职机构:北京中天恒会计师事务所
- 研究主题:审计部 内部控制 建设项目审计 内部审计实务 企业内部控制
- 郭旭

- 作品数:83被引量:32H指数:2
- 供职机构:《中国内部审计》编辑部
- 研究主题:内部审计 内部审计工作 董事长 审计处 内审
- 肖竞

- 作品数:540被引量:1,001H指数:19
- 供职机构:重庆大学建筑城规学院
- 研究主题:葡萄酒 进口葡萄酒 黄酒 洋酒 酒业
- 张庆龙

- 作品数:143被引量:2,226H指数:28
- 供职机构:财政部财政科学研究所
- 研究主题:财务 内部审计 内部控制 财务共享服务中心 财务共享服务
- 李德胜

- 作品数:21被引量:35H指数:3
- 供职机构:中国石油化工集团公司
- 研究主题:内部审计 企业内部审计 信息化环境 内部审计部门 防范经营风险