搜索到574篇“ 审计措施“的相关文章
- 强化F市事业单位内部审计措施的探讨
- 2024年
- 一、前言2020年5月,中共F市委审计委员会发布《F市内部审计工作推进实施方案》,明确要求各单位充分认识内部审计工作的重要性、明确内部审计工作的目标与原则,并在三年内重点推进资金量大、下属单位多和具有行业系统管理指导职能的63家部门、企事业单位,建立健全内部审计制度,优化内部审计职能,强化内审力量,将内审工作与财务工作分离,保证内部审计工作独立性。方案实施以来实际效果并不理想,F市事业单位内部审计依然存在独立性不足、缺乏专职人员且专业胜任力不强、审计内容单一、信息化程度不足等问题,导致内审工作无法充分发挥应有的监督作用。
- 余冰晶
- 关键词:审计委员会内部审计职能内审工作内部审计制度
- 企业会计审计风险因素及信息化审计措施探析
- 2024年
- 随着数字经济发展速度加快,企业数字化转型已成为必然趋势。近年来,我国大力推进以信息化促进工业化,以工业化带动信息化。国民经济数字化发展水平达到了前所未有的高度,因此企业的会计审计工作需要紧跟时代发展趋势,借助信息化审计技术,确保企业审计工作发挥应有的监督检查和控制作用,为企业的创新发展带来更多的可能性。基于此,介绍了企业会计审计风险因素,分析了信息化对企业审计的影响,并提出了实施信息化审计的措施。
- 曾科
- 关键词:信息化审计会计审计审计风险企业
- 风险控制角度下制造企业内部审计措施探析
- 2024年
- 内部审计是企业风险防控的重要工具,不仅有助于发现和纠正企业风险,减少风险事件的发生,还能提高企业内部控制的水平,确保企业的合规运营。但一些制造企业风险意识淡薄,对风险控制与内部审计之间的关系缺乏正确认识,缺乏对风险审计工作的支持和配合,制约了内部审计风险防控功能发挥。基于此,本文针对风险控制角度下制造企业内部审计问题展开探讨,并提出合理的内部审计改善建议。
- 王泳锋
- 关键词:内部审计风险管理风险审计
- 行政事业单位财务预算加强内部审计措施研究被引量:1
- 2024年
- 内部审计作为当前行政事业审计监督体系的重要组成部分,其目的在于加强部门和单位内部的管理和监督,改善经营管理,提高经济效益。为此提出对行政事业单位财务预算加强内部审计措施的分析与研究。基于实际的财务审计需求,先对单位财务预算加强内部审计现状分析,从加强内部审计重要性不明确、企业内部审计机构不完善以及审计人员专业素质较低三个方面探索单位财务预算内部审计存在的不足之处。结合上述问题,先增加财务预算内部审计的重视,构建动态化企业内部审计机构,定期开展审计财务人员专业培训活动,在此基础之上,完善财务预算内部审计评估机制,并建立“信息化”财务预算内部审计智能平台,逐步形成现代化的企业内部财务审计模式,给未来的发展奠定基础条件。
- 周阿利
- 关键词:行政事业单位财务预算内部审计审计措施财务处理
- 公立医院服务采购项目风险分析与增值型审计措施研究
- 2024年
- 在进一步精简编制的背景下,公立医院通常采取采购第三方服务的方式来提高工作效率,缓解运营压力。因服务类采购项目具有需求多样、覆盖范围大、采购金额大、管理科室分散等特点,在提出采购需求、采购计划、采购项目立项、采购实施、采购合同管理、采购履约管理、采购项目验收、合同付款等环节可能产生合规性风险、资产流失风险、信息安全风险、服务质量风险等。为有效防范这些风险,医院内部审计部门应发挥预防型、增值型审计职能,前移审计关口,从事后检查向事前事中预防风险转变,及时发现风险,完善制度建设,提供决策依据,为公立医院提高资金使用效益、规范内部管理保驾护肮。
- 苏小涵
- 关键词:事后检查资产流失合规性
- 数字经济背景下企业内部审计措施面临的挑战及优化策略
- 2024年
- 数字经济时代特征概述数字经济是指以数字技术为基础,通过互联网、信息通信技术和大数据等数字化手段,促进经济活动和价值创造的经济形态,它涵盖数字化产业、数字化商业模式、数字化金融和数字化市场等方面。它的核心是数字技术的广泛应用,包括人工智能、物联网、云计算、大数据分析等。
- 张琛
- 关键词:信息通信技术人工智能云计算商业模式
- 基于建设单位视角的国有企业投资EPC项目投资控制及工程审计措施
- 2024年
- 以某保障房项目为例,以国有企业投资为出发点,从组织架构、项目运营、内控制度及运行机制等方面,介绍项目建设单位在该EPC总承包项目投资控制中的具体措施及取得的成效,探讨EPC总承包模式下建设单位投资控制的有效实施方式。
- 赵山
- 关键词:国有企业投资EPC总承包成本控制
- 基层财务管理中有效进行内部控制和审计措施探究
- 2024年
- 基层财务管理在现代行政事业单位中扮演着至关重要的角色,而有效的内部控制和审计是确保财务活动合规性和经济效率、社会效益的关键因素。只有通过有效的内部控制和审计,才能确保基层财务管理的顺利进行,促进单位的长期稳定发展。本文旨在探讨如何在基层财务管理中有效实施内部控制和审计,以提升财务运作的透明度和稳定性、持续性。
- 龙代芳
- 关键词:基层财务管理内部控制审计
- F勘察设计院集团公司增值型内部审计措施与实施
- 2023年
- 现状与差距F勘察设计院集团公司是国有大型勘察设计企业,正处在经济转型周期、技术革命周期的历史新阶段,公司高质量发展对内部审计产生新的导向与变革,建立以价值创造为核心理念的增值型内部审计势在必行。由此,公司内部审计如何快速实现从监督型到增值型的转变,成为当前重要工作之一。
- 欧铁军
- 关键词:勘察设计院增值型内部审计公司内部审计经济转型
- 文旅内部财务审计措施与建议
- 2023年
- 本文旨在探究文化旅游行业中内部财务审计措施的必要性,并提出相应的优化建议。通过对相关理论的梳理和实践案例的分析,我们发现当前文旅行业存在着许多财务风险和问题,而内部审计是解决这些问题的有效手段。因此,本文主要从以下几个方面进行研究:内部审计的定义和意义、文旅行业中存在的财务风险和问题、内部审计的实践案例、内部审计的优化建议等。
- 何平
- 关键词:内部审计财务风险
相关作者
- 陈鑫

- 作品数:12被引量:23H指数:3
- 供职机构:西安交通工程学院
- 研究主题:财务管理 高校财务管理 传感器节点 信息化技术 信息化管理研究
- 倪艳

- 作品数:2被引量:6H指数:1
- 供职机构:玉溪市人民医院
- 研究主题:大型医疗设备 效益审计 审计措施 内部控制
- 初朝霞

- 作品数:2被引量:0H指数:0
- 供职机构:黑龙江省气象
- 研究主题:财务管理 财务报告舞弊 财务报告 分部财务报告 合并会计报表
- 王嘉奇

- 作品数:1被引量:1H指数:1
- 供职机构:哈尔滨商业大学会计学院
- 研究主题:存货舞弊 存货 会计诚信 舞弊治理 审计管理
- 戴学俊

- 作品数:2被引量:0H指数:0
- 供职机构:
- 研究主题:乡镇企业 乡镇审计 审计措施