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公立医院财政专项资金的内部管控策略探索
2025年
公立医院作为我国基本医疗卫生服务的主要提供方, 财务管理对其服务质量和持续发展起着关键作用, 其中, 财政专项资金管理尤为重要,本文以国内某公立医院为对象, 对其财政专项资金的内部管控策略进行深入剖析,通过对医院财政专项资金的来源,分配及使用情况进行实证研究, 分析当前存在的问题如资金使用缺乏透明度,内部控制制度不健全,缺乏有效监督机制等。针对上述问题,本文提出了一套适应当前我国公立医院环境的内部管控策略,包括:完善专项资金管理政策,优化资金使用流程,提高资金使用透明度,强化内部监控,构建有效的评价与约束机制等。实践证明, 该策略能够有效提高医院财政专项资金使用效率,增强公众对公立医院财政资金使用的信任度,这些改进策略不仅为其它公立医院财政专项资金的内部管控实践提供有益参考, 而且对优化我国公立医院的财务管理模式,进一步提升公立医院服务质量,也具有重要的启示意义。
李波
关键词:财政专项资金
建筑施工企业应积极推动业财融合加强内部管控
2025年
随着当前建筑施工企业发展规模的不断扩大,在面对建筑工程管理的过程中,部分企业面临着流程复杂、数据过多、各部门不协调等问题。为了能够解决这些问题,建筑施工企业必须要转变传统的管理思想,积极推动业财融合体系建设,帮助企业对业务和财务信息进行全面整合,以确保能够有效满足预算管理、战略决策、内部控制、各部门快捷沟通等方面的需求。业财融合体系指的是将企业的业务系统和财务系统进行融合,加强企业业务和财务之间的沟通、交流和协作,确保能够有效提高企业内部管理的质量,同时也有助于企业风险的管控。对于建筑施工企业来说,由于企业面对的管理项目相对比较复杂,企业所面临的管理风险也相对较高。
刘虎
关键词:建筑施工企业财务系统财务信息内部管控
国企集团内部管控与信贷支持策略研究
2025年
本文首先从国家法律法规对国企集团的管理要求及企业内部规章等方面进行研究,在此基础上对子公司债务出现风险时国企母公司是否对其救助及如何救助进行基本判断,为农发行支持国企集团客户防范信贷风险提供理论支持。最后,针对近年来农发行在对国企集团支持与管理中出现的问题,提出风险防控的有效措施。
吴米加李蔚
关键词:内部管控风险防控
强化企业内部管控提升企业资金管理效率
2025年
张敏
浅谈企业目标成本体系的内部管控
2024年
在收入一定的情况下,成本费用决定了公司的盈利水平,是考评企业内部运行效率的重要指标。控制成本费用是在降低生产经营中的劳动消耗,促进企业提高经济管理水平等方面有非同小可的作用。文章分析了机械制造企业运行中成本费用管理方面的主要问题,并对企业在近三年如何创新有效的实施目标成本管理体系,落实以人为本、强化全体员工的成本控制意识,对企业提高经济效益、增强企业自身竞争力具有借鉴意义。
李倩郭晓萍
关键词:目标成本管理体系内部管控
公立医院财政专项资金的内部管控策略研究被引量:1
2024年
在公立医院的发展中,资金是保证其有序经营和有效履行公共医疗卫生服务职能的基础保障。然而,根据当前公立医院财政专项资金的管理情况来看,仍旧存在不少的问题,导致财政专项资金未能得到有效利用,甚至出现占用、浪费等现象,这对公立医院的可持续发展十分不利。基于此,文章从加强公立医院财政专项资金内部管控的意义出发,结合实际情况对该项工作中存在的问题进行了简要分析,并提出了一些可行性的优化策略。
叶琳
关键词:财政专项资金内部管控
二级学院财务管理提升内部管控的必要性分析——以民办高校为例
2024年
作为高等教育的重要组成部分,民办高校的发展正面临重要的转折点。二级学院作为民办高校的基层教学与管理单位,其财务管理不仅对内影响着学院自身的运行效率,而且对外关系着社会及众多利益相关者的权益。从内部控制的角度出发,我们分析民办高校二级学院财务管理存在的问题,是提升二级学院财务管理效率、提高民办高校办学活力与质量、提高民办高校投资效益和生存能力的必由之路。
崔立华李天凤
关键词:内部控制民办高校财务管理
影院行业财务内部管控存在的问题及对策
2023年
对于任何企业而言,财务内部管控工作的完善都是法律法规建设的必然要求、优化企业内部组织管理的根本需要以及增强企业综合竞争力的发展诉求。目前,影院行业财务内部管控有相应问题显现出来,应构建财务共享中心服务体系,加大各部门和财务部门之间的融合力度,加大信息化财务内部管控技术方面的投资力度,建立健全系统安全管理制度,以此为基础推动影院甚至整个影院行业实现更好发展。
吴晶晶
加强内部管控 突出风险管理 为企业高质量发展提供有力支撑和重要保障
2023年
内部管控是以强化公司核心经营的风险控制和监督控制作用为基础,对形成政策正确、实施坚决、监督有力的公司核心经营机制起着关键的保证作用。本文从提高政治站位,不断强化内控制度落地;健全内控体系,不断提升风险管控能力;强化考评监督,加强内控执行“震慑力”三个方面进行探讨。
李远波
关键词:内部管控风险管理
上市公司关联方交易及内部管控规避财务造假——以上海家化为例被引量:1
2023年
作为一家上市公司,财务报告是让财务信息的使用者较为直观便捷的一种了解方式。上海家化联合股份有限公司却在2014年被出具第一份否定意见内控审计报告,通过本文对上海家化联合股份有限公司的案例分析,说明了内部控制和关联方交易对财务报表的影响程度,以及如何从关联方交易和内部控制中总结出一些经验教训规避财务造假,为以后企业的发展提供了一定的可借鉴意义。
张雅婷
关键词:关联方交易财务造假上海家化财务报告内部管控

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吴琼
作品数:10被引量:9H指数:2
供职机构:大连海事大学
研究主题:K-MEANS算法 改进K-MEANS 聚类方法 就业推荐 评价指标
曹炜
作品数:4被引量:4H指数:1
供职机构:广东工业大学
研究主题:铂 高校财务管理 高校 内部管控 全面预算
冉冉
作品数:2被引量:0H指数:0
供职机构:河北建设投资集团有限责任公司
研究主题:国有企业转型 国有企业 国企 经济发展 内部管控
杨晓红
作品数:15被引量:87H指数:6
供职机构:广东工业大学
研究主题:高校 预算管理 会计伦理 财务管理 科学事业单位
王丽娜
作品数:8被引量:8H指数:2
供职机构:中国人民银行
研究主题:金融支持 信贷资产证券化 内部管控 农村金融机构 银行业税负