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风险导向视角下的企业内部控制管理探究
2025年
随着全球化和市场竞争的日益激烈,企业面临的内外部环境日趋复杂多变,各类风险因素层出不穷。在此背景下,为了提升企业的管理水平,需要从风险导向的角度出发,积极构建内部控制体系,加强内部控制管理的力度。基于风险导向的内部控制管理的核心在于将风险管理理念融入内部控制体系之中。
张瑶
关键词:风险管理理念内部控制管理加强内部控制内外部环境
现代股份合作公司内部控制管理体系建设的思考
2025年
随着市场环境的日益复杂和竞争的加剧,现代股份合作公司要想实现持续健康的发展,就需要加强对内部控制管理体系建设的重视。内部控制不仅是企业规范运营、防范风险的重要手段,更是提升管理效率、保障资产安全的关键环节,但是许多公司在内部控制体系建设方面仍存在诸多不足,影响了公司的发展,需要管理人员根据存在的问题提出针对性的改进建议,为公司的可持续发展提供有力支持。内部控制管理体系作为企业防范风险的重要手段,对于提升企业的管理水平,促进企业健康发展具有重要意义。现代股份合作公司也应该加强对内部控制管理的重视,结合自身实际状况和发展需求,努力构建出更加完善和规范的内部控制管理体系。文章阐述了现代股份合作公司内部控制管理体系建设的重要性,分析了现代股份合作公司内部控制管理体系建设现状,提出了现代股份合作公司内部控制管理体系建设路径,包括提高对内部控制的认识、完善财务管理制度、强化内控机构的权威性、健全风险评估预警机制等,旨在为企业提供有益参考。
陈洁
关键词:财务管理制度内部控制管理体系内部控制体系建设
中小企业内部控制管理创新
2025年
新时代背景下,中小企业规模不断壮大,为我国经济发展作出较大贡献,是推动我国社会转型发展的重要组成部分。内部控制管理的实施,能提升中小企业风险防范能力,规范企业管理制度与工作流程,促使中小企业进一步发展。由于管理人员内部控制意识薄弱,导致中小企业内部控制中出现制度不完善、风险防范不到位等问题。为提升中小企业发展动力,文章以中小企业内部控制管理为研究对象,阐述了内部控制的内涵与要素,分析了内部控制管理实施的重要性。基于中小企业内部控制管理现状,对当前存在的问题进行深入分析,并提出相关建议,如构建内部控制环境、完善内部控制制度体系等,希望为相关人士提供参考。
张志娟
关键词:中小企业内部控制管理风险防控内部环境
医院内部审计及内部控制管理的要点研究
2025年
医院作为医疗服务的核心机构,其内部审计及内部控制管理对于保证财务稳健、医疗服务质量以及患者满意度至关重要。基于此。文章分析并探讨了医院内部审计及内部控制管理的必要性、核心要点以及相应的保障措施。
张艺蕾
关键词:医院内部审计内部控制管理风险管理财务管理
风险导向下国有企业内部控制管理优化策略分析
2025年
为确保国有企业在面对不断变化的市场环境时能够保持稳健的运营,企业应深刻认识到优化风险导向下内部控制管理的重要性。在加强内部控制体系的同时,为企业的稳定与持续发展提供坚实的保障。但据实际情况表明,尽管国有企业已建立了一定的内部控制机制,但在风险管理控制执行力、监督机制等方面仍存在问题。特别是在国企自身的因素影响,导致突破传统管理模式的限制、有效提升内部控制与风险管理能力成为业内广泛关注的焦点。鉴于此,本文首先论述了在风险导向下加强国有企业内部控制管理的必要性,然后分析了当前国企内部控制管理中存在的主要问题,最终提出了几点针对性的优化策略。为国有企业优化和提升内部控制管理提供实用参考,以期加强内部控制和风险管理,进一步提高国有企业的管理效率和业绩表现,促进其在经济发展中的支柱作用得到更好的发挥。
杨旭
关键词:国有企业内部控制管理业绩表现内部控制机制
基于风险防控的事业单位内部控制管理探讨
2025年
基于风险防控的内部控制管理关系到事业单位的资产安全、风险管理、稳健发展等多个方面,在规范各部门行为的同时,提高财务信息的真实与可靠性,进一步提升风险防控能力,实现可持续发展。基于此,本文将对基于风险防控的事业单位内部控制管理展开研究,结合事业单位内部控制管理存在的问题和不足,提出相应的优化对策,旨在构建基于风险防控的内部控制体系,严格规范单位的各项工作,减少违规操作,提升内部管理水平。
范玉果
关键词:风险防控内部控制管理
大数据背景下企业内部控制管理创新
2025年
随着信息技术的快速发展,大数据已成为企业运营和管理的重要资源。在大数据背景下,企业内部控制管理模式面临着前所未有的挑战与机遇。本文旨在探讨大数据对企业内部控制管理的影响,分析当前企业内部控制管理存在的问题并提出相应的创新策略,以期为企业在大数据背景下的可持续发展提供参考。
庞敏
关键词:大数据企业内部控制管理信息安全
新医改背景下医院内部控制管理优化策略研究
2025年
为提升新医改背景下医院内部控制管理质量,本研究以收入稽核、物资管理、信息化建设、人员素质等关键环节为重点,探讨了内部控制管理在新医改环境中的优化路径。针对当前医院内部控制管理存在门诊与住院收入稽核效果不佳、医院物资管理与稽核流程体系不健全、风险评估机制的不足与内部审计体系缺失、内部控制信息化程度不够、医院财务与稽核人员专业水平欠缺等问题,提出了针对性解决策略,旨在全面提升医院内部控制管理质量,促进医院精细化管理实现。
李卉
关键词:内部控制管理物资管理
公立医院内部控制管理对运营绩效的影响
2025年
为了提高医院的管理效率,帮助医院实现服务质量提升和财务稳健增长的双重目标,文章阐述了内部控制的核心要素,分析了内部控制在医疗服务质量、资产管理、资源配置和成本效益方面的积极影响,以及内部控制管理不当对运营绩效造成的负面影响,提出了优化公立医院内部控制管理的具体路径,结果表明,合理的内部控制有助于提高医院的资源利用效率和管理水平。
孟东燕
关键词:内部控制运营绩效成本管理
企业绩效考核对企业内部控制管理的作用探讨
2025年
面对日趋激烈的市场竞争,企业的内部控制与绩效管理已经是两大不可缺少的组成部分。企业的内部控制是指对企业资产进行有效的管理与维护,提高企业的运行效率,降低企业的风险,保证企业依法依规运作。而绩效管理主要是针对企业的战略、财务、运营及员工业绩进行评价,不断改善以提升企业的业绩与竞争能力。本文主要从两个方面对公司治理结构进行了研究,为公司经营管理提供参考。
朱水良
关键词:企业内部控制绩效管理协同管理

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林久荣
作品数:7被引量:7H指数:2
供职机构:中国人民银行
研究主题:内审工作 国库资金风险 经理国库 内部控制管理 风险导向审计模式
张俊平
作品数:3被引量:6H指数:2
供职机构:杭州万向职业技术学院
研究主题:内部控制管理 内部控制 会计师事务所 中小商业银行 中小会计师事务所
孙晓宁
作品数:8被引量:34H指数:3
供职机构:北京农业职业学院
研究主题:高校内部控制 内部控制管理 存货计价方法 存货成本 资产总额
宁燕妮
作品数:18被引量:44H指数:4
供职机构:延安职业技术学院
研究主题:高职院校 高职院校财务 财务管理 内部控制管理 会计
张艳
作品数:1被引量:2H指数:1
供职机构:中国电信广东公司
研究主题:财务风险管理 风险预警 管理能力 集中式管理 内部控制管理