搜索到6743篇“ 内部审计组织“的相关文章
- 数字经济背景下国有企业集团内部审计组织架构研究
- 2024年
- 数字经济的发展为国有企业集团的业务经营创造了新范式,也对数字时代的审计工作提出了新要求。本文首先分析了传统国有企业集团内部审计组织架构存在的主要问题,之后在探讨数字经济的发展如何赋能国有企业集团内部审计的基础上,研究了数字经济背景下国有企业集团内部审计组织架构的设计理念,最后给出了建设建议。
- 邴梦媛
- 关键词:数字经济内部审计组织架构
- 集团化企业中内部审计组织建设及工作机制
- 2024年
- 在集团化企业内部审计组织建设及工作机制的研究中,本文以内部审计的职能定位为切入点,阐明了组织建设的基本原则,详细介绍了组织建设的基本步骤,揭示了工作机制的核心逻辑并全面论述了内部审计工作机制设计思路,旨在帮助集团化企业基于管理现状,在不强调成本控制的前提下,为其内部审计发展提供理论参考。
- 王宇
- 关键词:内部审计成本控制管理现状
- 选择国有企业集团内部审计组织管理模式的建议被引量:5
- 2023年
- 2018年3月,根据《深化党和国家机构改革方案》,中央审计委员会组建成立,以加强党中央对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用。这是加强党对审计工作领导的重大举措,为审计职能的有效发挥提供了政治与组织保障。随后,地方各级党委、中央和地方国有企业相继设立党委审计委员会,党对审计工作的领导向纵深发展。我国国有企业内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,是国家审计的延伸,也应适应新时代审计工作要求,及时调整内部审计管理体制和组织架构,以更好地发挥审计监督作用。
- 邱晓霞
- 关键词:审计委员会审计监督体系审计工作审计职能企业内部审计
- 企业集团内部审计组织管理模式的实践探索--以B集团为例
- 2023年
- 内部审计组织管理模式对提高审计质量和监督效果有重要的意义。本文通过对内部审计组织管理模式现状及其优劣势、管理模式选择的影响因素的分析,结合B集团经营实际,从组织机构设置、审计人员管理、审计工作组织方式等方面提出优化内部审计组织管理的对策建议。
- 余凯之
- 关键词:企业集团内部审计
- 新时代高校内部审计组织模式改进研究——基于对湖北省部分高校内部审计组织模式现状调研被引量:3
- 2022年
- 改进高校内部审计组织模式,是顺应新时代发展需要、充分发挥内部审计作用、提升高校治理水平的必然要求。通过对湖北省部分高校内部审计组织模式现状的调研发现,当前高校内部审计在领导体制、机构设置、人员配置、工作保障等方面虽符合国家相关文件规定,但在理念、制度、执行等层面也明显存在着一定问题。对此,新时代高校内部审计组织模式的改进,应从树立“强协同”理念、制定“真问责”制度、融入“大监督”格局等方面着手综合施策。
- 杨蕾
- 关键词:高校内部审计
- HN省联社内部审计组织体系创新研究
- 自我国社会进入新时代,新的发展格局,新的经济社会变化,为各行各业的体制机制转型带来了源动力。内部审计作为监督权力规范行使、净化行为廉洁的一把利器,不断履行自身义务和权利。内部审计组织体系决定内部审计的工作质量和效果,不同...
- 李岩
- 关键词:内部审计
- 新时期高校内部审计组织方式创新发展研究被引量:6
- 2021年
- 当前为适应高校改革发展形势的需要,高校内部审计在组织方式上的创新在加快,部门的独立性越来越强,组织目标及职能越来越围绕高校教育目标而展开,组织结构和审计的方式方法也在发生改变。从组织定位和作用的认识出发,本文分析了新时期高校内部审计组织方式存在的诸种滞后问题,并从强化审计部门独立性、加强制度保障以及改进工作方法等方面,寻求当前高校内部审计组织方式创新的有效思路。文中表明,高校内部审计组织只有不断创新,才能为学校决策和提高办学效益服务,真正发挥审计效能。
- 牛媛媛张灏
- 关键词:高校内部审计
- 教育系统内部审计组织管理的改进
- 2021年
- 经济的发展离不开人才职能的发挥,所以随着当前社会经济的不断提升,人们对于教育工作的开展有了全新的要求,这也使得对于教育工作的质量重视程度明显提高,教育事业的规模不断扩大,各级政府对于教育事业越来越重视,教育部门也逐渐成为各地区财政资金投入使用的重大部门之一,教育经费的投入使用和管理也因此受到社会的广泛关注。为此,必须加强对教育系统内部审计工作,关注教育系统内部审计组织管理。本文对教育系统内部审计组织管理中存在的问题进行分析,并提出几点相应的改进策略,以供参考。
- 刘颖
- 关键词:教育系统内部审计
- 大数据环境下内部审计组织优化及应用研究 ——以X公司为例
- 在大数据环境下,企业数据呈指数式海量增长,对内部审计带来了挑战。内部审计作为公司治理过程中必不可少的组成部分,是企业健康运行的重要保障,也是国家治理体系的基础环节和重要组成部分。发展内部审计是增强审计监督合力、深入推进审...
- 夏聪颖
- 关键词:内部审计
- 商业银行集团内部审计组织架构实践与探讨——以兴业银行为例被引量:1
- 2020年
- 随着商业银行综合化发展,逐步由传统单一银行向多元化金融集团经营转型,商业银行集团内部审计组织架构的建立和调整适应,对有效发挥内部审计第三道防线的作用,推动集团战略的实施有重要意义。本文从商业银行集团综合化集团化经营给内部审计带来的挑战出发,介绍目前商业集团内部审计组织架构的四种模式和各自优劣,并以兴业银行实践为例,提出完善建议,以期对商业银行实践有所裨益。
- 赵朝清
- 关键词:内部审计组织架构兴业银行
相关作者
- 刘国栋

- 作品数:17被引量:0H指数:0
- 供职机构:广西大学商学院
- 研究主题:审计监督 西部大开发 经济效益审计 内部审计组织 内部审计机构
- 胡安宜

- 作品数:1被引量:1H指数:1
- 供职机构:南京审计大学
- 研究主题:管理创新 内部审计组织 内部审计 企业 审计理念
- 张玉辉

- 作品数:4被引量:0H指数:0
- 供职机构:景德镇市审计局
- 研究主题:审计监督 财务收支审计 《审计法》 发挥审计作用 建立现代企业制度
- 潘新元

- 作品数:9被引量:24H指数:3
- 供职机构:中铁大桥局集团有限公司
- 研究主题:施工企业 内部审计 常态 国有企业 质量管理
- 钟光荣

- 作品数:13被引量:22H指数:3
- 供职机构:湖南理工学院
- 研究主题:广告策略 交互性 网络广告 企业网络 会计信息系统