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- 以高质量内部审计推动中国式现代化建设——在中国内部审计协会“内部审计助力中国式现代化”论坛上的致辞
- 2025年
- 各位来宾,女士们、先生们、朋友们:大家上午好!很高兴受邀参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化”论坛。借此机会,我谨对论坛的举办表示热烈祝贺,对广大内部审计工作者和内审协会的同志们表示诚挚的问候!党的十九大以来,党中央着眼党和国家事业发展全局,对审计管理体制进行改革,组建中央审计委员会加强党中央对审计工作的集中统一领导,推动审计管理体制实现系统性、整体性重构,审计工作取得历史性成就、发生历史性变革。
- 郝书辰
- 关键词:内部审计审计委员会历史性变革中国式现代化审计管理体制内审
- 推动内部审计科学规范发展 奋力开创协会工作新局面——中国内部审计协会第八届理事会第二次会议工作报告
- 2025年
- 各位理事、同志们:大家上午好!今天我们在这里召开第八届理事会第二次会议,全面总结2024年工作,研究部署2025年工作。根据《中国内部审计协会章程》的规定,现在我向第八届理事会第二次会议作工作报告,请予审议。
- 茅东萍
- 中国内部审计协会2024年大事记
- 2025年
- 一、贯彻落实中央社会工作会议精神,自觉接受审计署业务指导和行业监管——9月,中央社会工作部办公厅、民政部办公厅印发《关于明确第一批脱钩全国性行业协会商会主要行业管理部门的通知》,明确审计署为中国内部审计协会(以下简称协会)的主要行业管理部门,进一步强调落实“脱钩不脱管、脱钩不脱联系、脱钩不脱服务、脱钩不脱扶持”的要求。
- 关键词:行业协会商会大事记脱钩
- 中国内部审计协会 发挥职能作用 服务内部审计高质量发展
- 2024年
- 中国内部审计协会(以下简称协会)紧紧围绕党和国家工作大局,充分发挥协会职能作用,通过提供优质服务、实行职业自律管理、加强内部审计宣传,开展国内外交流,不断提升协会的职业代表性和社会影响力,推动内部审计行业高质量发展。
- 茅东萍
- 关键词:内部审计社会影响力发挥职能作用职业自律
- 2023年中国内部审计协会大事记
- 2024年
- 一、开展内部审计“双先”评选表彰4月至12月,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选表彰工作。经过严格评选,首钢集团有限公司审计部等282个集体被授予“内部审计先进集体”荣誉称号.
- 关键词:内部审计荣誉称号大事记审计部
- 携手新时代 奋进新征程 合力谱写中国内部审计事业发展新篇章——在中国内部审计协会第八届会员代表大会第一次会议上的讲话
- 2024年
- 中国内部审计协会第八届会员代表大会第一次会议6月20日在京隆重召开。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰受邀出席并讲话;第七届理事会会长鲍国明作第七届理事会工作报告。现将郝书辰主任的讲话和鲍国明会长所作的工作报告全文分别刊载如下,以飨读者。
- 郝书辰
- 关键词:经济责任审计工作审计署
- 中国内部审计协会第七届理事会工作报告
- 2024年
- 各位代表:中国内部审计协会第七届理事会于2018年9月组成,至今任期已满,即将换届。现在,我代表第七届理事会向第八届会员代表大会第一次会议报告本届理事会的工作,请予审议。
- 鲍国明
- 关键词:任期换届
- 中国内部审计协会第八届理事会工作发展规划
- 2024年
- 在今年6月20日召开的中国内部审计协会第八届常务理事会第一次会议上,协会新一届领导班子审议通过了第八届理事会工作发展规划,对协会未来发展进行了系统谋划。规划明确了协会第八届理事会工作指导思想、发展目标、重点任务,以及具体如何组织实施。现将规划全文刊载如下。
- 关键词:常务理事会领导班子
- 中国内部审计协会2022年大事记
- 2023年
- 一、开展“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动为了引导广大内部审计机构和内部审计人员积极探索开展研究型审计,及时总结实践经验做法,促进提升研究型审计的能力水平,推动内部审计的高质量发展,3月至11月,组织开展了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动,得到了协会各单位会员、分会和地方内部审计(师)协会的积极响应,向协会推荐了260篇实践案例材料,经组织专家评审,共有97篇被推选为“内部审计探索研究型审计典型实践案例”。
- 关键词:内部审计研究型大事记
- 中国内部审计协会2021年大事记
- 2022年
- 一、隆重召开庆祝中国共产党成立100周年大会6月22日,协会在北京隆重召开“颂建党百年,谱内审新篇”庆祝中国共产党成立100周年大会。第十一届全国政协副主席、审计署原审计长、协会名誉会长李金华,会长鲍国明,副会长晏维龙、张海坤、王建军、肖伟、沈立强、陈巍出席大会。中央和国家机关工委脱钩行业协会商会党史学习教育第五督导组和审计署内部审计指导监督司派员亲临大会指导。来自部分中央和地方单位内审机构、部分地方内审协会的代表等共260余人参加了大会。
- 关键词:内审机构内部审计行业协会商会
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- 郭旭

- 作品数:83被引量:32H指数:2
- 供职机构:《中国内部审计》编辑部
- 研究主题:内部审计 内部审计工作 董事长 审计处 内审
- 孙东克

- 作品数:8被引量:0H指数:0
- 供职机构:辽宁省审计厅
- 研究主题:内部审计协会 内部审计事业 审计事业 内部审计管理 内部审计工作
- 王鹏

- 作品数:15被引量:0H指数:0
- 供职机构:锦州市审计局
- 研究主题:审计 内部审计协会 内部审计工作 审计监督 审计工作
- 任志媛

- 作品数:14被引量:39H指数:4
- 供职机构:中国地质大学(北京)
- 研究主题:碲化物 增值型内部审计 内部审计部门 成矿时代 矿化特征
- 张俊雄

- 作品数:9被引量:6H指数:2
- 供职机构:嘉兴市审计局
- 研究主题:内部审计工作 内部审计 内部审计协会 行政事业审计 干部